Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 23
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena *
242019Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku-WIFI Wifi pre Teba14 250,00 €
232019zmluva o poskytovaní služieb č.027/2019služby projektového manažmentu4 950,00 €
222019Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku- CIZSúprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi poskytovateľom a prijímateľom 825 874,52 €
212019zmluva o poskytovaní služiebvykonávanie funkcie zodpovednej osoby -GDPR50,00 €
202019zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny VR 4860,00 €
192019Zmluva č.134821 08U01Odvedenie dažďových vôd v obci Veľké Ripňany 150 000,00 €
182019zmluva o dodávke elektriny č.8116/2019dodávať elektrinu do odberných miest0,00 €
172019zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO2-SC211-2018-40/07Vodozádržné opatrenia v obci VeľkéRipňany 171 477,56 €
162019zmluva o pripojení do distribučnej siete-kd prístavba vrvybudovanie meracieho zariadenia na meranie spotreby plynu 216,36 €
152019zmluva o dielo -kd beZníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Veľké Ripňany,časť Behynce 195 885,57 €
142019zmluva č.205/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchupodpora rozvoja a prezentácia cestovného ruchu Obce VR-mohyla čakanského typu1 800,00 €
132019zmluva o dielo č.1319Odvedenie dažďových vôd v obci Veľké Ripňany 163 548,32 €
122019zmluva o spolupráci spracovanie žiadosti o grant -Európa pre občanov 1 100,00 €
112019Zmluva č.149 363 o poskytnutí dotáciez prostriedkov DPO SRzabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO1 400,00 €
102019zmluva o dodávke zemného plynuzdružená dodávka plynu0,00 €
Položky 1-15 z 23
Faktúry » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:180529
Číslo interné:DF2018/769
Predmet:nákup el.materiálu -ou vr
Cena *: 728,50 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:Eduard Bečka - ELMA,Bojná 108,956 01,Bojná
Dodávateľ IČO:33674752
Odberateľ:
Odberateľ IČO:00311286
Dátum vystavenia:29.12.2018
Dátum doručenia:10.1.2019
Dátum splatnosti:12.1.2018
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:8.4.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

webygroup

Úvodná stránka